Control Interno


La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el marco de la estrategia de Control Interno, impulsa la implementación de los Sistemas de Control Interno Institucional (SCII) en los entes públicos de la Administración Estatal, fortaleciendo la planeación, ejecución y seguimiento de la gestión pública para brindar certeza en la toma de decisiones y asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales bajo principios de legalidad, ética, eficiencia y mejora continua.

Fundamento Legal

  • Artículo 161 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
  • Artículo 41 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas.
  • Artículo 11 fracción IV, 48 fracción II, 49 fracción II y 50 del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas.
  • Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE).
  • Lineamientos del modelo estatal del marco integrado de control interno para el sector público (MEMICI).
  • Disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno del Estado de Tamaulipas (MACI).
  • Acuerdo mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo quinto del acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de control interno y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno del Estado de Tamaulipas publicadas en el periódico oficial de fecha 04 de agosto de 2023.

Proceso

  1. Comunicación con los Coordinadores de Control y enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos formalmente designados.
  2. Orientación sobre la elaboración de matrices para selección de procesos prioritarios.
  3. Capacitación para el llenado de formatos de matrices y captura en el SICOIN.
  4. Verificación del envío formal de la Matriz de selección de procesos prioritarios y de administración de riesgos.
  5. Orientación sobre captura de Matrices en el Sistema SICOIN por los Coordinadores y Enlaces.
  6. Recepción formal de los Programas de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos.
  7. Actualización al Programa de Trabajo de Control Interno.
  8. Seguimiento trimestral de PTCI y PTAR.
  9. Recepción del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y del Informe de Resultados del OIC al Informe Anual del estado que guarda el SCII.

Capacitación

Se capacita a los Coordinadores de Control Interno y Enlaces de Control y Administración de Riesgos en los meses de noviembre y diciembre donde inician los trabajos de selección de procesos prioritarios y riesgos para el siguiente ejercicio, además se atienden las solicitudes de capacitación durante todo el año.

Se realizan de manera presencial o videoconferencias, conforme a solicitud de las mismas y atendiendo a la localidad del ente público.

Datos de contacto

Nombre: Mtro. Juan Antonio Ramírez Torres
Cargo: Director de Control Interno y Evaluación Gubernamental
Correo electrónico: depto.controlinterno@tamaulipas.gob.mx
Teléfono: 8341078432
Ext. 43245


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